|
12330282079232516D/2022-171200
市房屋征收管理办公室
主动公开
财政预决算、“三公”经费
财政、金融、审计/其他
2022-12-20
2022-03-11
面向社会
根据《中华人民共和国审计法》第二十九的规定,慈溪市审计局派出审计组,自2021年9月10日至10月26日对我办2020年度预算执行情况进行了专项审计调查,根据审计情况出具了审计报告(慈审审报〔2022〕1号)。
本次审计主要发现“银行存款保值增值工作不够到位、征迁项目管理不够规范、内部管理有待完善”等问题。
为此,《审计报告》提出了审计建议:市房屋征收管理办今后要完善资金管理模式,加快项目结算进度,加强内部控制管理。
针对《审计报告》等审计结果文书,我办高度重视,认真学习研究,部署整改措施,明确整改责任,确保整改落实到位。截至2022年3月11日,共计完成整改4个问题,采纳审计建议,规范征迁项目管理、完善相关制度。